Orçamentário | 25/02/2021 | 1001 | Comum | DULCE INES INACIO RAMOS ODELLI | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Orçamentário | 29/04/2021 | 1001 | Comum | ANDRE WANDERLEY DE OLIVEIRA GUIMARAES | R$ 3.330,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,43 | R$ 3.330,43 |
Orçamentário | 31/05/2021 | 1257 | Comum | ANA PAULA TOMAZELLI | R$ 3.330,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,43 | R$ 3.330,43 |
Orçamentário | 27/01/2021 | 1257 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.112,94 | R$ 57.887,06 | R$ 57.887,06 |
Orçamentário | 18/03/2021 | 1257 | Comum | DE PAULI COM REPRESENTAÇÃO IMP EXP LTDA | R$ 18.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.800,00 | R$ 18.800,00 |
Orçamentário | 01/04/2021 | 1513 | Comum | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.161,00 | R$ 1.161,00 |
Orçamentário | 30/06/2021 | 1513 | Comum | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.720,00 | R$ 20.720,00 |
Orçamentário | 28/01/2021 | 1513 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 111.046,21 | R$ 688.953,79 | R$ 688.953,79 |
Orçamentário | 26/04/2021 | 1769 | Comum | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116.000,00 | R$ 116.000,00 |
Orçamentário | 09/08/2021 | 1769 | Comum | CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
Orçamentário | 03/02/2021 | 1769 | Comum | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 657,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 |
Orçamentário | 18/05/2021 | 2025 | Comum | DE PAULI COM REPRESENTAÇÃO IMP EXP LTDA | R$ 11.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.112,00 | R$ 11.112,00 |
Orçamentário | 14/09/2021 | 2025 | Comum | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.941,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.941,20 | R$ 1.941,20 |
Orçamentário | 26/02/2021 | 2025 | Comum | IVALTECH EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 3.972,83 | R$ 0,00 | R$ 3.460,93 | R$ 511,90 | R$ 511,90 |
Orçamentário | 11/06/2021 | 2281 | Comum | EWT BRASIL ELEVADORES LTDA | R$ 10.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.350,00 | R$ 5.080,00 |
Orçamentário | 11/03/2021 | 2281 | Comum | JHEINY BATISTA DE ARAUJO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Orçamentário | 25/10/2021 | 2281 | Comum | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 15.559,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.111,95 | R$ 0,00 |
Orçamentário | 30/06/2021 | 2537 | Comum | MIND FISIOTERAPIA E PILATES LTDA | R$ 42.880,88 | R$ 0,00 | R$ 11.661,03 | R$ 31.219,85 | R$ 31.219,85 |
Orçamentário | 28/10/2021 | 2537 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 753,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 753,55 | R$ 753,55 |
Orçamentário | 19/03/2021 | 2537 | Comum | VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA | R$ 209.523,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.626,52 | R$ 25.626,52 |
Orçamentário | 28/10/2021 | 2793 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 793,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793,13 | R$ 793,13 |
Orçamentário | 26/07/2021 | 2793 | Comum | ABEL DANIEL | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Orçamentário | 05/04/2021 | 2793 | Comum | ALTA COMERCIAL EIRELI | R$ 12.656,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.656,50 | R$ 12.656,50 |
Orçamentário | 15/04/2021 | 3049 | Comum | REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUNICACAO EIRELI | R$ 40.441,52 | R$ 0,00 | R$ 1.101,52 | R$ 34.619,20 | R$ 29.898,40 |
Orçamentário | 30/11/2021 | 3049 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 2.458,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.458,22 | R$ 2.458,22 |
Orçamentário | 12/08/2021 | 3049 | Comum | SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIP. HOSPITALARES EIRELI | R$ 2.069,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.069,90 | R$ 2.069,90 |
Orçamentário | 22/04/2021 | 3305 | Comum | MANCHESTER VIDEO PRODUCOES LTDA | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
Orçamentário | 30/11/2021 | 3305 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 7.355,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.355,25 | R$ 7.355,25 |
Restos a pagar | 02/10/2020 | 3305 | Comum | SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI | R$ 30.212,64 | R$ 0,00 | R$ 29.424,64 | R$ 788,00 | R$ 788,00 |
Orçamentário | 31/08/2021 | 3305 | Comum | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 178,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178,20 | R$ 178,20 |
Restos a pagar | 26/10/2020 | 3561 | Comum | ALAIDE ALVES DOS SANTOS ME | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 |
Orçamentário | 27/09/2021 | 3561 | Comum | HMSJ - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | R$ 454.903,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 454.903,52 | R$ 454.903,52 |
Orçamentário | 06/05/2021 | 3561 | Comum | NC COMUNICACOES S/A | R$ 3.496,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.496,00 | R$ 3.496,00 |
Orçamentário | 30/11/2021 | 3561 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 1.011,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.011,05 | R$ 1.011,05 |
Orçamentário | 27/05/2021 | 3817 | Comum | MAGICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.425,78 | R$ 15.574,22 | R$ 15.574,22 |
Orçamentário | 21/12/2021 | 3817 | Comum | ADRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 3.330,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,43 | R$ 3.330,43 |
Restos a pagar | 13/11/2020 | 3817 | Comum | EGUIMAR JESUINO FIGUEIRA | R$ 1.394,00 | R$ 0,00 | R$ 1.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Orçamentário | 22/10/2021 | 3817 | Comum | DANIELA COSTA WALTER | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
Orçamentário | 22/12/2021 | 4073 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 2.318,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.318,47 | R$ 2.318,47 |
Orçamentário | 16/06/2021 | 4073 | Comum | WILLIAM WEIHERMANN | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.500,00 |
Restos a pagar | 07/12/2020 | 4073 | Comum | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.311,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.311,00 | R$ 4.311,00 |
Orçamentário | 16/11/2021 | 4073 | Comum | SILVANO DA SILVA | R$ 2.055,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | R$ 2.041,00 | R$ 2.041,00 |
Orçamentário | 22/12/2021 | 4329 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 27.414,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.414,34 | R$ 27.414,34 |
Orçamentário | 30/11/2021 | 4329 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 9.503,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.503,15 | R$ 9.503,15 |
Orçamentário | 22/06/2021 | 4329 | Comum | ITAMARLENE ROMUALDO ZIMMERMANN | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 |
Orçamentário | 13/12/2021 | 4585 | Comum | CLIREMED CLINICA DE REABILITACAO S/S LTDA | R$ 66.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.826,35 | R$ 37.826,35 |
Orçamentário | 24/06/2021 | 4585 | Comum | Folha de Pagamento - Servidores SubPrefeitura Oeste | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.433,71 | R$ 1.566,29 | R$ 1.566,29 |
Orçamentário | 30/12/2021 | 4841 | Comum | Fundo Municipal de Saúde | R$ 19.064,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.064,27 | R$ 19.064,27 |
Orçamentário | 07/07/2021 | 4841 | Comum | TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA | R$ 236.138,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.138,94 | R$ 236.138,94 |
Orçamentário | 26/07/2021 | 5097 | Comum | TAYNA DOS SANTOS BARBOSA | R$ 1.283,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.283,28 | R$ 1.283,28 |