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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 618.***.***-** - ADIONIR ALBINO
Empenho: 6952 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Assistência Social - SAS
Função: Assistência Social
Programa: Gestão administrativa
Despesa: diárias no país - civil
Data Emissão: 17/10/2018
Valor empenhado: R$ 102,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Assistência Social - SAS
Subfunção: Administração Geral
Ação: Apoio aos conselhos de direito e tutelares - SAS
Natureza Despesa: 3.3.9.0.14.14.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 15109, para o servidor ADIONIR ALBINO , Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será São José dos Pinhais/Paraná/Brasil tendo sido utilizado Meio de Transporte Rodoviário, sendo que o custo com o transporte foi de R$0,00, o que totalizou R$102,00. Legislação: Lei n° 6.990, de Agosto de 2011. Decreto n° 18.214, de 08 de setembro de 2011. Levar conselheiras municipais do CMAS no dia 24/10/2018. Data do afastamento: 24/10/18. Solicitação de Nota de Empenho SEI Nº 2571094 - SAS.GAB/SAS.UAF. SEI 18.0.078674-0
Nr. da diária: Data de emissão:
Motivo:
Situação:
Meio de locomoção: Valor da locomoção: R$ 0,00
Quantidade de diárias: 0,00 Valor unitário da diária: R$ 0,00
Valor total: R$ 0,00 Centro de custo:
Fundamento legal:

Partida
Data de partida: Hora de partida:
Cidade de partida: Local de partida:

Retorno
Data de retorno: Hora de retorno:
Cidade de retorno: Local de retorno:

Destino
Cidade de destino: Estado de destino:
País de destino: Local de destino:
Dados do agente público
Número de matrícula:
Cargo: Tipo de cargo:
Forma de ingresso: Função pública:
Data de admissão: Data de rescisão:
Gestor de consórcio:
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos SD 15109 R$ 102.00 15/10/2018 22/10/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Diária 25% Unidade 1 R$ 102,00 R$ 0,00 R$ 102,00
DataDescriçãoValor (R$)
17/10/2018 Emissão R$ 102,00
19/10/2018 Em liquidação R$ 102,00
19/10/2018 Liquidação R$ 102,00
22/10/2018 Pagamento R$ 102,00
Total LiquidadoR$ 102,00
Total PagoR$ 102,00
9.097.904 acessos | Última atualização em 24/03/2023 05h 12min